Mudanças entre as edições de "Cobrança, Conferência e remessa"

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: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
* Caso o tipo do arquivo seja TXT, vai diretametne para a geração do arquivo txt.
 
* Caso o tipo do arquivo seja XLS, exibirá a lista de parcelas para que possam ser desmarcadas aquelas que não se deseja enviar. As parcelas cujo o campo "Enviar" não estiver "ticado" (selecionada para a cobrança) a situação da parcela será alterada para "Aberto".
 
 
Dados Obrigatórios: Na geração do arquivo XLS, os dados obrigatórios são:
 
Coluna "A" (Matrícula)
 
Coluna "B" (Nome Aluno)
 
Coluna "R" (Contrato)
 
Coluna "S" (Número da Parcela)
 
Coluna "T" (Data de Vencimento)
 
Coluna "U" (Valor da Parcela)
 
Coluna "Z" (Nome Resp. Financeiro)
 
Coluna "AA" (CPF/CNPJ Resp. Financeiro)
 
 
 
* Se não tiver alguma destas informações o sistema NÃO deve enviar a parcela da geração do arquivo e NÃO será exibida em tela.
 
O resultado é gerado um arquivo com extensão .EXE, execute-o para que ele transforme em XLS.
 
 
 
* Gerar remessa definitiva
 
* Gerar remessa definitiva
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
 
: Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
 
: Informar o '''número da remessa de conferência''' e o '''portador'''
 
: Pressionar o [[botão gerar arquivo]]
 
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* Iniciar nova ou limpar a tela
 
* Iniciar nova ou limpar a tela
 
: Pressionar o [[botão novo]]
 
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* Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.
 
* Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.
 
  
 
==Liberação de acesso==
 
==Liberação de acesso==

Edição das 16h07min de 22 de agosto de 2016

Conferência e remessa é a tela onde deverão ser gerados os arquivos de conferência e arquivo de remessa para envio à empresa de cobrança.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Evento financeiro | Empresa | Número remessa | Tipo de arquivo | Status da remessa |  % comissão | Operação | Data vencimento | Portador

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Conferência e Remessa
  • Gerar remessa de conferência
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Gerar remessa definitiva
Digitar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
Informar o número da remessa de conferência e o portador
Pressionar o botão gerar arquivo
  • Iniciar nova ou limpar a tela
Pressionar o botão novo


==Regras gerais ==

O campo "No Parcelas" não está associado a nenhuma tabela, corresponde ao número total de parcelas que atenderam aos parâmetros de pesquisa.  Caso já tenha sido gerado o arquivo com o status "Definitivo" (Status da Remessa), a coluna "Enviar" de todas as linhas, devem ficar desabilitadas, ou seja, não será mais possível retirar ou acrescentar parcelas a este arquivo.

Ao clicar no botão "Salvar" o sistema deverá:

  • Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo de Cobrança (XLS)":
  • Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Não Enviados", o sistema deverá:
  - Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que ainda não foram para cobrança, porém estiverem com a sua situação "Em Cobrança" (código 23). O nome do arquivo será composto pelo nome da instituição acrescido do caracter "_" e o número da remessa; 
  -  Gerará um registro na tabela de remessa para cobrança e tantos registros quanto existirem parcelas a serem enviadas, na tabela de controle dos registros da remessa (controle interno do sistema);
  -  Se existirem parcelas unificadas por um número de documento, o sistema deverá desmenbrar estas parcelas, gerando um novo número de documento para cada uma destas parcelas;
 - Serão habilitados todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados", o sistema deverá:
    . Gerará um arquivo no formato XLS, com as parcelas que já foram para cobrança, estiveram com a situação "Em Cobrança" (código 23), porém o tipo do documento não for "Renegociação da Cobrança" (código 10);
    . Desabilitará todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa".
 - Quando o conteúdo do campo "Operação" for "Enviados e Não Enviados", o sistema deverá:
    . Se comportar como se fosse duas operações "Não Enviados" e "Enviados";
    . Habilitar todos os campos da janela com execeção do "Número Remessa" e "Tipo do Arquivo".
  • Quando o conteúdo do campo "Tipo do Arquivo" for "Arquivo tipo 4 (TXT)":
  - Gerará um arquivo no formato TXT que conterá as que foram pagas após o envio para a cobrança e antes do recebimento do acordo com a empresa;
  • Enquanto o Status da Remessa, for "Conferência", possibilitar que o usuario altere o campo "Enviar" permitindo assim que seja retirado parcelas da cobrança.

Liberação de acesso

  • Gerar Arquivo Remessa de Cobrança Judicial