Mudanças entre as edições de "Cobrança, Importação do acordo"

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matricula 3 14 texto
 
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Nr.Rezende (Acordo) 17 10 númerico
+
Nr (Acordo) 17 10 númerico
  
 
contrato 27 30 texto
 
contrato 27 30 texto
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matricula 3 14 texto
 
matricula 3 14 texto
  
Nr. Rezende (Acordo) 17 10 númerico
+
Nr. (Acordo) 17 10 númerico
  
 
contrato 27 30 texto
 
contrato 27 30 texto
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Controle (Nosso Número) 152 20 texto
 
Controle (Nosso Número) 152 20 texto
  
Nr. Rezende Anterior (Renegociaçao) 172 10 numerico
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matricula 3 14 texto
 
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Nr. Rezende (Acordo) 17 10 numérico
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Nr. (Acordo) 17 10 numérico
  
 
contrato(opcional) 27 30 texto
 
contrato(opcional) 27 30 texto

Edição das 11h19min de 15 de agosto de 2016

Importação do acordo é a tela que permite a importação dos arquivos de acordo e/ou pagamento. O Arquivo pode conter duas informações:

  • Acordo: a empresa de cobrança pode apenas negociar a dívida do aluno, e no arquivo envia a relação de parcelas negociadas e a relação de novas parcelas que deverão ser geradas no financeiro (renegociação de dívida).
  • Pagamento: a empresa de cobrança envia a relação de parcelas pagas, contendo os dados do recebimento (valor, data, juros, etc.) das parcelas cobradas.

Campos da tela

Empresa | Tipo do arquivo | Nome do arquivo

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Cobrança\ Externa\ Importação do Acordo
 O arquivo deve ter no máximo 500Kb.
  • Importar acordo ou pagamento
Informar a empresa de cobrança e o tipo de arquivo que será importado
Localizar o arquivo de retorno
Pressionar o botão salvar


O retorno terá as seguintes regras: - Será armazenado o arquivo importado para posterior conferência.

São 4 tipos de arquivos de retorno: Acordos e Parcelas do Acordo:

   Acordo (Tipo 2): são as parcela que foram enviadas para a cobrança e renegociadas. Estas parcelas ficarão com a situação “renegociada por cobrança” (24)
   Parcelas do Acordo (Tipo 1): são as novas parcelas, geradas pela renegociação da empresa de cobrança. São parcelas cujo tipo de documento será o “renegociadas por cobrança” e sua situação ficará “em cobrança” (23).

Baixas e Autorização de Baixa:

  Deverão ser gravados exatamente os dados enviados no arquivo de cobrança Tipo 5. 
  É feita a consistência de valores, sendo que caso o valor pago seja maior deverá ser jogado como Juro senão como desconto. 
  Na importação deverão ser processados os registros de retorno que tiveram a autorização da empresa de cobrança para serem baixados (passando da situação 23 para 2), com isso não é necessário o usuário utilizar o ajuste manual para efetuar uma a uma estas baixas.
  Baixas (Tipo 3): É o pagamento da parcela do acordo.
  Autorização de Baixa (Tipo 5): É a autorização da empresa para a liquidação das parcelas que estão em cobrança, mas foram recebidas via retorno bancário.


Acordos da Cobrança: Os acordos recebidos da empresa de cobrança são gerados no sistema, sendo que as parcelas que estavam com situação “em cobrança” passam para situação “renegociada em cobrança” e novas parcelas serão geradas conforme a negociação da empresa. Estas novas parcelas terão um tipo documento específico, chamado “Renegociação em Cobrança” e ficarão com a situação “em cobrança. No retorno de cobranças, caso não tenha sido enviado o arquivo Tipo 4 (cancelamento de acordos importados pelo tipo 1) e haja alguma inconsistência no acordo ele NÃO será efetuado, exemplo: Foram enviadas 6 parcelas para empresa de cobrança e após isso, duas parcelas foram retiradas de cobrança, no entanto, a empresa fez o acordo das 6 parcelas. Neste caso, no retorno do acordo vieram 6 parcelas, porém, no sistema constam apenas 4 com situação em cobrança, então, ao importar o acordo, o sistema exibirá mensagem informando que há inconsistência nas parcelas e não efetuará a importação DO ACORDO.


  • Importar novo arquivo ou limpar a tela
Pressionar o botão novo


Layout Arquivos

Registro Tipo 01 - Parcelas do Acordo Fechado


Campo Posição Tamanho Tipo

tipo de registro 01 - Parcelas do Acordo 1 2 númerico

matricula 3 14 texto

Nr (Acordo) 17 10 númerico

contrato 27 30 texto

juros 57 15 numérico(13,2)

multa 72 15 numérico(13,2)

valor total 87 15 numérico(13,2)

data do fechamento do acordo 102 8 numérico

total de parcelas 110 5 numérico

parcela 115 5 numérico

nosso número 120 20 texto

vencimento 140 8 numérico

valor parcela 148 15 numérico(13,2)

filler 163 32 texto

sequencial de registro 195 6 numérico


Registro Tipo 02 - Parcelas do Título que se refere o acordo

Campo Posição Tamanho Tipo

tipo de registro 02 - Parcelas do Título 1 2 texto

matricula 3 14 texto

Nr. (Acordo) 17 10 númerico

contrato 27 30 texto

saldo devedor total 57 15 numérico(13,2)

produto 72 6 texto

descrição produto 78 40 texto

fase 118 6 texto

parcela 124 5 numérico

vencimento 129 8 numérico(13,2)

valor parcela 137 15 numérico(13,2)

Controle (Nosso Número) 152 20 texto

Nr. Anterior (Renegociaçao) 172 10 numerico

filler 182 13 texto

sequencial de registro 195 6 numérico


Registro Tipo 03 - Parcelas de Pagamento de Parcela do Acordo

Campo Posição Tamanho Tipo

tipo de registro 03 - Parcelas Paga do Acordo 1 2 numérico

matricula 3 14 texto

Nr. (Acordo) 17 10 numérico

contrato(opcional) 27 30 texto

parcela 57 5 numérico

nosso número 62 20 texto

data do pagamento 82 8 numérico

data da baixa 90 8 numérico

valor pago 98 15 numérico(13,2)

Filler 113 82 texto

sequencial de registro 195 6 numérico


Registro Tipo 04 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio e antes do recebimento do Acordo

Campo Posição Tamanho Tipo

tipo de registro 04 - Parcelas do Título 1 2 texto

Matricula 3 14 texto

Filler 17 10 númerico

Contrato 27 30 texto

Filler 57 15 numérico(13,2)

Filler 72 6 texto

filler 78 40 texto

Filler 118 6 texto

Parcela 124 5 numérico

Vencimento 129 8 numérico(13,2)

valor parcela 137 15 numérico(13,2)

Controle (Nosso Número) 152 20 texto

Filler 172 10 numerico

Filler 182 13 texto

sequencial de registro 195 6 numérico


Registro Tipo 05 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio com o retorno

Campo Posição Tamanho Tipo

Tipo de registro 05 - Parcelas do Título 1 2 texto

Controle (Nosso Número) 3 20 texto

Retorno 23 1 númerico

Filler 24 30 texto

Filler 54 15 numérico(13,2)

Filler 69 6 texto

filler 75 40 texto

filler 115 6 texto

filler 121 5 numérico

filler 126 8 numérico(13,2)

filler 134 15 numérico(13,2)

filler 152 20 texto

filler 172 10 numerico

filler 182 13 texto

sequencial de registro 195 6 numérico

Liberação de acesso

  • Importar Acordo de Cobrança Externa


Dica

Parcela que está em situação “Em Cobrança” não será permitido modifica-la, apenas consultar, sendo que:

  Na Matrícula (Curricular/Seqüencial), Dispensa de Disciplina, Situação de Matrícula, Situação de Disciplina, Transferência de Série, Transferência de Curso, em caso de recalculo da parcela, serão consideradas como “paga”.
  No Controle Financeiro, não considera.
  Na Alteração Financeira, não mostra;
  Na Renegociação, mostra com a cor vermelha e ao clicar mostra a mensagem de que está em cobrança. Portanto a mesma não pode ser renegociada;
  Na Parcela x Responsável, não mostra;
  Na Cobrança Judicial, não mostra;
  No Cancelamento de Parcela, não mostra;
  No Recebimento de Caixa, não é permitido a baixa;	No Recebimento Manual, não é permitido a baixa;
  No Ajuste Manual, não é permitido a baixa apenas a consulta.
  No Cheque Pré-Datado, não é permitido o vinculo;
  Se a parcela já foi enviada em um arquivo de remessa para cobrança, não poderá ser excluída ou alterada.

Retorno Bancário: na importação de arquivos bancários, observar as seguintes regras:

  Será gravado a situação 14 (Liquidada - Não enviada para Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança" (23), porém ainda não foi gerado o arquivo em definitivo. Neste caso, será baixado a parcela;
  Será gravado a situação 15 (Liquidada - Em Cobrança) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança" (23), já foi gerado o arquivo em definitivo, porém ainda não houve um retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, será baixado a parcela e deve-se comunicar a empresa;
  Será gravado a situação 16 (Em Cobrança - Não processado) no arquivo de retorno bancário, quando a parcela estiver em um arquivo de cobrança, com a situação "Em Cobrança", já foi gerado o arquivo em definitivo e já houve um retorno da negociação pela empresa de cobrança. Neste caso, não será baixado a parcela e, estes registros serão enviados para a empresa de cobrança conforme modelo de arquivo "Registro Tipo 04 - Parcelas do Título que foram pagas apos envio e antes do recebimento do Acordo".


Inadimplência:

  No relatório de Inadimplência as parcelas com situação em cobrança (independente se foram enviadas ou não para a empresa de cobrança) não são consideradas como inadimplentes;
  Parcelas oriundas da renegociação da empresa de cobrança não são consideradas inadimplentes, mas existe um filtro que dá a opção para considerá-las.