Mudanças entre as edições de "Retorno bancário, Situação"
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− | * ''Liquidado - em cobrança'' | + | * ''Liquidado - em cobrança'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente |
− | * ''Em cobrança - não processado'' | + | * ''Em cobrança - não processado'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | Financeiro\ Transação bancária\ ajuste manual]] |
* ''Portador inválido'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] | * ''Portador inválido'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] | ||
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* ''Cartão de crédito'' | * ''Cartão de crédito'' |
Edição das 14h38min de 4 de abril de 2011
Situação de retorno bancário indica as situações decorrentes da importação do arquivo de retorno bancário.
As situações possíveis são:
- Liquidação normal: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
- Pago a menor: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a menor
- Pago a maior: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
- Pago em duplicidade: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um pagamento em duplicidade. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela ajuste manual
- Não encontrado: movimentos de retorno bancário cuja importação não encontrou registro correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela log acadêmico e financeiro. Após a identificação do título, proceder com o ajuste manual
- Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.
- Entrada no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
- Registro recusado: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
- Excluído no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
- Já processado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da baixa manual, para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
- Erro de atualização: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
- Renegociados: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de ajuste manual
- Negociado - não processado
- Bloqueto/docto duplicado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
- Ocorrência de retorno não encontrada: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
- Cancelado/devedor: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de cancelado/devedor e a baixa não foi processada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela ajuste manual
- Liquidado - não enviado para cobrança
- Liquidado - em cobrança: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que permite a baixa. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
- Em cobrança - não processado: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que NÃO permite a baixa. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela Financeiro\ Transação bancária\ ajuste manual
- Portador inválido: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela negociação e feito o ajuste através da tela ajuste manual
- Título pago em cheque: indica que o título foi pago na agência bancária por meio de cheque
- Estorno manual: estorno de títulos realizado através da baixa manual
- Taxa de permanência: taxa de permanência do registro do título cobrada pelo banco. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
- Cartão de crédito
- Nota promissória
- Outros: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
Alguns Códigos e seus significados: 2 - Entrada confirmada 6 - Liquidação normal 8 - Liquidação em cartório 9 - Baixa simples 10 - Baixa por ter sido liquidado 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos